Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
128/2022 nákup minerálnej vody Baldovskej jemne perlivej galon 18,9 l v počte 8 galonov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,60 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
128/22 dodávka - zemiaky 14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 15.03.2022 28.03.2022 Faktúra
129/2022 nákup pomôcok na fyzioterapiu: závažie na ruky a nohy 0,5 kg 2 ks vrecko pieskové 18x27 cm-2 kg 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 65,22 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
129/22 zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Autofit-centrum s.r.o. 46047417 119,76 € 16.03.2022 28.03.2022 Faktúra
13/2022 Objednávame si u Vás kontrolu a nastavenie váh v stravovacej prevádzke k príprave na úradné overenie v počte 4 ks: ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122242 ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122243 ACS 6/15 kg výr. číslo : 2040-56241 ACS 6/15 kg výr. číslo : 14127857 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 150,00 € 17.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
130/2022 nákup potravín: čaj mäta pieporná 30 g- 36 ks.,čaj materina dúška 30g- 42 ks.,čaj medovka lekárska 60 g- 30 ks.,čaj žihľava 30 g- 42 ks.,cestovina-fliačky malé cessi 400 g- 24 ks.,citrónka Alina 380 ml-48 ks.,fazuľa biela 500 g- 20 ks.,hrášok sterilizovan Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 705,86 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
130/22 dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 78,01 € 16.03.2022 28.03.2022 Faktúra
131/22 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 499,80 € 16.03.2022 28.03.2022 Faktúra
132/2022 nákup tonerov: kompatibilný toner Brother TN-2421-3000 strán-5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 127,70 € 17.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
132/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.-15.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 280,16 € 17.03.2022 28.03.2022 Faktúra
133/2022 nákup mrazených výrobkov: nanuk kornut cartatto vanilka 120 ml 120 ks nanuk kornut cartatto čokoláda 120 ml 72 ks závin jablkový 4 kg (100 g) 40 ks knedle s údeným mäsom 40 kg mrazená karotka baby 2,5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 238,29 € 17.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
133/22 vývoz - zneškodnenie kovového odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 25,70 € 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
134/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny mušle 2,5 kg- 4 ks.,džus jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,syr tavený 1 kg- 10 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,jogurt Probia vanilka 135 g- 90 ks.,kompót čerešňový bez kôs Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 390,46 € 17.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
134/22 pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláče bezgl. makové 11.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 36,67 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
135/2022 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 306,01 € 17.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
135/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 454,31 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
136/2022 nákup záhradných hojdačiek MAJKA AGA - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 200,80 € 20.05.2022 01.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
136/22 dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 146,46 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
137/2022 nákup zdravotníckeho materiálu:Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 4 ks.,Septoderm na dezinfekciu rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krabičky.,striekačka 100 ks 2 ml.,5 ml,10 ml - spolu 3 krabičky.,Pur Zellin vata buničitá 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 183,47 € 20.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
137/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 919,66 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »