128/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej jemne perlivej galon 18,9 l v počte 8 galonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
128/22 |
dodávka - zemiaky 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022 |
nákup pomôcok na fyzioterapiu:
závažie na ruky a nohy 0,5 kg 2 ks
vrecko pieskové 18x27 cm-2 kg 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
65,22 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
129/22 |
zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022 |
Objednávame si u Vás kontrolu a nastavenie váh v stravovacej prevádzke k príprave na úradné overenie
v počte 4 ks:
ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122242
ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122243
ACS 6/15 kg výr. číslo : 2040-56241
ACS 6/15 kg výr. číslo : 14127857 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
150,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
130/2022 |
nákup potravín:
čaj mäta pieporná 30 g- 36 ks.,čaj materina dúška 30g- 42 ks.,čaj medovka lekárska 60 g- 30 ks.,čaj žihľava 30 g- 42 ks.,cestovina-fliačky malé cessi 400 g- 24 ks.,citrónka Alina 380 ml-48 ks.,fazuľa biela 500 g- 20 ks.,hrášok sterilizovan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
705,86 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
130/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
499,80 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022 |
nákup tonerov:
kompatibilný toner Brother TN-2421-3000 strán-5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
127,70 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
132/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
280,16 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornut cartatto vanilka 120 ml 120 ks
nanuk kornut cartatto čokoláda 120 ml 72 ks
závin jablkový 4 kg (100 g) 40 ks
knedle s údeným mäsom 40 kg
mrazená karotka baby 2,5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,29 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
133/22 |
vývoz - zneškodnenie kovového odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny mušle 2,5 kg- 4 ks.,džus jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,syr tavený 1 kg- 10 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,jogurt Probia vanilka 135 g- 90 ks.,kompót čerešňový bez kôs |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
134/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláče bezgl. makové 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
306,01 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
135/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022 |
nákup záhradných hojdačiek MAJKA AGA - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
200,80 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
136/22 |
dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
146,46 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 4 ks.,Septoderm na dezinfekciu rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krabičky.,striekačka 100 ks 2 ml.,5 ml,10 ml - spolu 3 krabičky.,Pur Zellin vata buničitá 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
183,47 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
137/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
919,66 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |