Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
108/22 zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
109/2022 nákup pekárenských výrobkov: pagáč škvarkový 50 g 90 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,00 € 03.05.2022 17.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
109/22 dodávka pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 507,82 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
11/2022 nákup kancelárskeho materiálu: páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks USB kľúč 32G Goodram 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 89,73 € 17.01.2022 25.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
110/2022 nákup materiálu na údržbu: pletivo 4 hran.poz. 1x25/6.3 15 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,00 € 06.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
110/22 dodávka mrazených výrobkov 04.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,28 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
111/2022 nákup potravín: jogurt biely 150 g- 20 ks.,jogurt broskyňa 150 g- 73 ks.,mlieko kefírové 250 g- 70 ks.,múka výberová 1 kg- 50 kg-.,nátierka mexická 100 g- 40 ks.,smotana na varenie 12% 200 g- 9 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 6 kg.,tvaroh roztierateľný Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 200,72 € 06.05.2022 17.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
111/22 dodávka potravín 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 267,59 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
112/2022 nákup pekárenských výrobkov: žemľa veľká 100 g 87 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,53 € 09.05.2022 18.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
112/22 nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 40289303 265,60 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
113/2022 nákup potravín: cestovina niťovky Cessi 400 g- 28 ks.,croissant bauli 50 g čokoláda -50 ks.,croissant bauli marhuľa 50 g- 50 ks.,croissant bauli vanilka 50 g- 50 ks.,DIA oblátka diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,diabeta mliečna polomáčaná 45 g- 24 ks.,DIA ven Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 609,19 € 10.05.2022 18.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
113/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,00 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
114/2022 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60 g 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
114/22 telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,77 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
115/2022 oprava automatickej práčky ELEKTROLUX W 475H,inv.číslo 4/539/72 v práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 117,60 € 10.05.2022 18.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
115/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
116/2022 nákup pracovného ošatenia: pracovná obuv č.42- 2 páry pracovné nohavice veľ. L- 2 ks., pracovné tričko veľ. L- 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 122,24 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
116/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
117/2022 oprava univerzálneho kuchynského zariadenia-krájač zeleniny,inv.číslo: 4/538/77 v stravovacej prevádzke SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 29,64 € 10.05.2022 21.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
117/22 internet - február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »