108/22 |
zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,00 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
109/22 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
507,82 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu:
páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks
USB kľúč 32G Goodram 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
110/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
pletivo 4 hran.poz. 1x25/6.3 15 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
110/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022 |
nákup potravín:
jogurt biely 150 g- 20 ks.,jogurt broskyňa 150 g- 73 ks.,mlieko kefírové 250 g- 70 ks.,múka výberová 1 kg- 50 kg-.,nátierka mexická 100 g- 40 ks.,smotana na varenie 12% 200 g- 9 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 6 kg.,tvaroh roztierateľný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
200,72 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
111/22 |
dodávka potravín 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
žemľa veľká 100 g 87 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,53 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
112/22 |
nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022 |
nákup potravín:
cestovina niťovky Cessi 400 g- 28 ks.,croissant bauli 50 g čokoláda -50 ks.,croissant bauli marhuľa 50 g- 50 ks.,croissant bauli vanilka 50 g- 50 ks.,DIA oblátka diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,diabeta mliečna polomáčaná 45 g- 24 ks.,DIA ven |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,19 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
113/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
114/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX W 475H,inv.číslo 4/539/72 v práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
117,60 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
115/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022 |
nákup pracovného ošatenia:
pracovná obuv č.42- 2 páry
pracovné nohavice veľ. L- 2 ks.,
pracovné tričko veľ. L- 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
122,24 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
116/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022 |
oprava univerzálneho kuchynského zariadenia-krájač
zeleniny,inv.číslo: 4/538/77 v stravovacej prevádzke SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
29,64 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
117/22 |
internet - február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |