Faktúra č. 112/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 112/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 265,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2022 nákup materiálu pre pracovné terapie: lepidlo Herkules 250 g- 2 ks.,špagát ľanový 200 g-1 ks.,špagát 100 g ľanový- 1 ks.,akrylová farba 75 ml- 8 ks.,sada akrylových farieb 6 pastelové- 1 sada, sada akrylová farba metal6 ks-1 ks.,temperová farba sada 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 40289303 265,60 € 01.03.2022 11.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť