Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
096/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 410,12 € 02.03.2022 28.03.2022 Faktúra
097/22 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláč bezgl. tvarohový Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 68,39 € 02.03.2022 28.03.2022 Faktúra
098/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 235,33 € 02.03.2022 28.03.2022 Faktúra
099/22 dodávka - zemiaky 02.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
10/2022 výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 237,55 € 13.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
100/2022 nákup potravín: čaj citrón 40 g- 70 ks.,citronka Alina 380 ml-30 ks.,čokoláda Kaštany biele 45 g- 96 ks.,DIA oblátky diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,korenie čierne celé 20 g- 30 ks.,korenie nové celé 20 g- 30 ks.,mlieko polotučné 1 l- 30 l.,nátierka Mexická Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 397,12 € 26.04.2022 04.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
100/22 IT poradenstvo a služby za 02/2022 + Kingston SSD disk na urýchlenie počítača (stravovacia prevádzka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 287,00 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
101/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 24 kg.,mrazené šúľance višňové Mišove maškrty 1 kg- 35 kg.,mrazené filé z aljašskej tresky 6 kg- 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 360,00 € 27.04.2022 03.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
101/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,15 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
102/2022 nákup potravín: cestovina -fliačky malé 400 g- 48 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg.,droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,džem jahodový 340 g- 10 ks.,džem marhuľa 340 g- 10 ks.,džem ríbezľa 340 g- 20 ks.,keks horalka 50 g- 112 ks.,korenie čierne mleté 20 g- 35 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 373,32 € 28.04.2022 17.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
102/22 vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 931,97 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
103/2022 nákup multifunkčného zariadenia Brother MFC-L2712DN a 2 ks SSD disk VERBATIN pre vylepšenie PC Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 322,00 € 29.04.2022 04.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
103/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-25.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 117,86 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
104/2022 nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky: sifón umývadlový nerezový A41- 3 ks hadica odpadová flexi 5/4"x50mm- 5 ks lepidlo Expres tuba transparentné 125 ml- 1 ks zrkadlo obdĺžnik bez závesov 40x60cm- 5 ks zrkadlo -"- -"- 30x45 cm- 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 87,59 € 29.04.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
105/2022 nákup potravín: cottage cheese biely 180 g- 40 ks.,maslo čerstvé 125 g- 80 ks.,masť bravčová 500 g- 20 ks.,mlieko polotučné 1 l- 120 l.,nátierka pažítka cib. 150 g- 24 ks.,nátierka Sabinovská čistá 150 g- 24 ks., palmarín 250 g- 40 ks.,smotana na varenie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 975,76 € 29.04.2022 17.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
105/22 revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 375,60 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
106/22 odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 325,00 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
107/2022 nákup potravín: červená repa 3500g/4 l- 6 ks.,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,jogurt biely 150 g- 20 ks.,kompót marhuľový 3,5 kg/4 l-6 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,múka hladká 1kg-50 kg.,orechová posýpka 150g-14 ks.,soľ kg-24 kg.,šošovica 500 g- 20 ks.,str Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 325,73 € 03.05.2022 17.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
107/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 486,66 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
108/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,57 € 03.05.2022 17.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »