096/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
410,12 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
097/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláč bezgl. tvarohový |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
098/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
235,33 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
099/22 |
dodávka - zemiaky 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022 |
výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
100/2022 |
nákup potravín:
čaj citrón 40 g- 70 ks.,citronka Alina 380 ml-30 ks.,čokoláda Kaštany biele 45 g- 96 ks.,DIA oblátky diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,korenie čierne celé 20 g- 30 ks.,korenie nové celé 20 g- 30 ks.,mlieko polotučné 1 l- 30 l.,nátierka Mexická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
397,12 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
100/22 |
IT poradenstvo a služby za 02/2022 + Kingston SSD disk na urýchlenie počítača (stravovacia prevádzka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
287,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 24 kg.,mrazené šúľance višňové Mišove maškrty 1 kg- 35 kg.,mrazené filé z aljašskej tresky 6 kg- 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
360,00 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
101/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022 |
nákup potravín:
cestovina -fliačky malé 400 g- 48 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg.,droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,džem jahodový 340 g- 10 ks.,džem marhuľa 340 g- 10 ks.,džem ríbezľa 340 g- 20 ks.,keks horalka 50 g- 112 ks.,korenie čierne mleté 20 g- 35 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
373,32 € |
28.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
102/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
931,97 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022 |
nákup multifunkčného zariadenia Brother MFC-L2712DN
a 2 ks SSD disk VERBATIN pre vylepšenie PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,00 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
103/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 117,86 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022 |
nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky:
sifón umývadlový nerezový A41- 3 ks
hadica odpadová flexi 5/4"x50mm- 5 ks
lepidlo Expres tuba transparentné 125 ml- 1 ks
zrkadlo obdĺžnik bez závesov 40x60cm- 5 ks
zrkadlo -"- -"- 30x45 cm- 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
87,59 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
105/2022 |
nákup potravín:
cottage cheese biely 180 g- 40 ks.,maslo čerstvé 125 g- 80 ks.,masť bravčová 500 g- 20 ks.,mlieko polotučné 1 l- 120 l.,nátierka pažítka cib. 150 g- 24 ks.,nátierka Sabinovská čistá 150 g- 24 ks., palmarín 250 g- 40 ks.,smotana na varenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
975,76 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
105/22 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
325,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022 |
nákup potravín:
červená repa 3500g/4 l- 6 ks.,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,jogurt biely 150 g- 20 ks.,kompót marhuľový 3,5 kg/4 l-6 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,múka hladká 1kg-50 kg.,orechová posýpka 150g-14 ks.,soľ kg-24 kg.,šošovica 500 g- 20 ks.,str |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
325,73 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
107/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,66 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,57 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |