057/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
058/22 |
internet - január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
059/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
75,24 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
060/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
061/22 |
pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,06 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
062/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
064/22 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
066/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
746,97 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
067/22 |
dodávka - zemiaky 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
068/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
069/22 |
vozíky na odpad z plienok PSS s poklopom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
250,80 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022 |
nákup potravín:
cestoviny CESSI niťovky nevaječné 400 g- 56 ks.,špagety 400 g nevaječné 70 ks.,široké rezance nevaječné 400 g- 40 ks.,tarhoňa nevaječné 400 g- 72 ks.,
džús jahoda 250 ml- 54 ks.,džús pomaranč 250 ml- 108 ks.,keks Mila 50 g- 56 ks.,keks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
322,93 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
070/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
071/22 |
oprava šijacieho stroja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
77,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
072/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
375,64 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
073/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
183,60 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
074/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
075/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |