Faktúra č. 061/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 061/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02.
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 21,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2022 nákup pekárenských výrobkov: bezglut. koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks bezlep.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks rožok grahamový 60 g 12 ks rožok tukový 50 g 164 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,06 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
29/2022 revízia plynovej kotolne v budove SOO4-(plynové a tlakové zariadenia a servis plynového kotla)a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 02.02.2023 14.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť