Faktúra č. 061/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 061/22
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02.
- Dátum doručenia: 09.02.2022
- Celková hodnota: 21,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2022
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2022 | nákup pekárenských výrobkov: bezglut. koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks bezlep.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks rožok grahamový 60 g 12 ks rožok tukový 50 g 164 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 21,06 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
29/2022 | revízia plynovej kotolne v budove SOO4-(plynové a tlakové zariadenia a servis plynového kotla)a garáže | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Viktor Slovenský - VS CONTROL | 53607805 | 375,60 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |