Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
187/2022 nákup potravín: croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 371,64 € 23.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
187/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 778,34 € 12.04.2022 03.05.2022 Faktúra
188/2022 nákup materiálu: alkoholtester V-net AL-6000, digitálny 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ELEKTROSPED, a. s. - DATART 35765038 95,90 € 23.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
188/22 dohľad nad pracovným prostredím - PZS za I. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 187,20 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
189/2022 nákup potravín: cestovina Cessi abeceda 400 g- 28 ks.,tarhoňa 400 g- 72 ks.,niťovky 400 g- 28 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 180 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg-,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,DIA oblátka Diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,džem jahodový 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 305,46 € 23.06.2022 07.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
189/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
19/2022 Podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci január 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 24.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
190/2022 dodávka mrazených výrobkov: mrazená tekvica 1kg 24kg, mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 10kg, mrazený karfiol 2,5kg 10kg, mrazený špenát pretlak 2,5kg 20kg, šúľance čisté Mišove maškrty 1kg 30kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 200,47 € 30.06.2022 26.07.2022 Objednávka
190/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 527,75 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
191/2022 nákup pekárskych výrobkov: pagáč škvarkový 50 g- 78 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,13 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
191/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 19.04.2022 03.05.2022 Faktúra
192/2022 oprava automatických práčok: YPSO IY 135,inven.číslo 4/539/77 ELEKTROLUX W 4130H,inv. číslo 4/539/71 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 120,00 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
192/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-13.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 413,50 € 19.04.2022 03.05.2022 Faktúra
193/2022 nákup minerálnej vody: Baldovská minerálna voda (galon 18,9 l)- 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
193/22 vajíčka "L" dodávka zo dňa 12.04. - dofaktúrovanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 3,60 € 19.04.2022 03.05.2022 Faktúra
194/2022 nákup potravín: citronka Alina 380 ml 10%- 48 ks.,Dia oblátka Diabeta kakaová 110 g- 40 ks.,,džús jahoda-malina 200 ml- 100 %- 96 ks.,fazuľové struky sterilizované 660 g- 16 ks.,hrášok sterilizovaný 690 g- 16 ks.,káva Melta 500 g- 16 ks.,korenie čierne ml Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 369,33 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
194/22 dodávka - zemiaky 13.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 88,00 € 20.04.2022 04.05.2022 Faktúra
195/2022 IT poradenstvo a služby v mesiaci júl 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 01.07.2022 05.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
195/22 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 504,52 € 20.04.2022 04.05.2022 Faktúra
196/2022 nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie: lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 449,04 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka