187/2022 |
nákup potravín:
croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
371,64 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022 |
nákup materiálu:
alkoholtester V-net AL-6000, digitálny 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELEKTROSPED, a. s. - DATART |
35765038 |
|
95,90 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
188/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi abeceda 400 g- 28 ks.,tarhoňa 400 g- 72 ks.,niťovky 400 g- 28 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 180 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg-,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,DIA oblátka Diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,džem jahodový 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 305,46 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
189/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022 |
Podpora a služby v oblasti informačných technológií
v mesiaci január 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
190/2022 |
dodávka mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 24kg, mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 10kg, mrazený karfiol 2,5kg 10kg, mrazený špenát pretlak 2,5kg 20kg, šúľance čisté Mišove maškrty 1kg 30kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,47 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
190/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
527,75 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g- 78 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
191/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022 |
oprava automatických práčok:
YPSO IY 135,inven.číslo 4/539/77
ELEKTROLUX W 4130H,inv. číslo 4/539/71 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
192/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
413,50 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022 |
nákup minerálnej vody:
Baldovská minerálna voda (galon 18,9 l)- 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
193/22 |
vajíčka "L" dodávka zo dňa 12.04. - dofaktúrovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
3,60 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022 |
nákup potravín:
citronka Alina 380 ml 10%- 48 ks.,Dia oblátka Diabeta kakaová 110 g- 40 ks.,,džús jahoda-malina 200 ml- 100 %- 96 ks.,fazuľové struky sterilizované 660 g- 16 ks.,hrášok sterilizovaný 690 g- 16 ks.,káva Melta 500 g- 16 ks.,korenie čierne ml |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
369,33 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
194/22 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022 |
IT poradenstvo a služby v mesiaci júl 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
195/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
504,52 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie:
lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
449,04 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |