177/2022 |
nákup potravín:
droždie čerstvé 42g 96ks, mlieko acidofilné 250g 8ks, mlieko polotučné 1l 20 l, múka hrubá 1kg 50kg nátierka losos 100g 32ks, nátierka sabinovská čedarová príchuť 150g 24ks, tvaroh voľný hrudkovitý 1kg 3kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
161,47 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
177/22 |
servisné práce za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 95 ks.,slnečnicový chlieb krájaný 425 g- 20 ks.,rožok tukový 40 g- 114 ks.,houska tuková 40 g- 11 ks.,celozrnný rožok 85 g- 182 ks.,rožok sladký 50 g- 80 ks.,zemplínsky koláč balený |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
283,15 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
178/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglutén.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
bezglutén.koláč s tvaroh.náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb grahamový 500 g 19 ks
pagáč škvarkový 50 g 87 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
64,71 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
180/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 77 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,55 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
180/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Prosavon tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom 1 l- 3 ks.,Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 3 ks.,Cosmos textilná klasická náplasť 8 cm- 2 ks., 6cm- 2 ks.,Spofaplast textilná náplasť 1,25 cm- 2 ks.,Omnipor 2,5 c |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
202,79 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
181/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 15 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,1534 kg.,krupica detská 500 g- 20 ks.,DIA oplátka napolitánka hzzelnut 50 g- 48 ks.,mlieko polotučné 1 l- 110 l.,nátierka pažítka cibuľka 150 g- 24 ks.,nátierka škvarková 10 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,28 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
182/22 |
internet - marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022 |
výmena nefunkčných hlásičov požiaru-EPS -5 ks detektorov v budovách SOO2 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
183/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,34 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022 |
oprava vodoinštalácie- doplnenie vodomerov studňovej vody v budovách SOO1, SOO2,SOO3 a garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
931,21 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
184/22 |
dodávka potravín 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
261,64 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022 |
oprava ponorného mixéra MP 350 výr.č.M7620351101
v kuchyni DSS v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
368,64 € |
21.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
185/22 |
dodávka mrazených výrobkov 08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,87 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022 |
nákup textilných rohoží:
textilná rohož 90x150cm podklad PVC - 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
21.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
186/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
427,96 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |