Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
290/2023 dodávka mrazených výrobkov: mraz štrúdľa višňa 106g 30ks mraz.štrúdľa višna mak 100g 40ks mraz.špenát 2,5kg 5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,67 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
291/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s náplnou tvarohovou (2ks)/50g 1ks šiška s náplňou tvaroh. 50g 60ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 22,18 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
292/2023 nákup mrazených výrobkov: mr.knedle čučoriedkové -zemiakovo tvar.1kg 40kg mr.palacinky sladké 240ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 250,30 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
289/2023 kurz prvej pomoci pre 28 zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
612/23 cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. 53461151 1 120,00 € 14.12.2023 10.01.2024 Faktúra
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
287/2023 interiérové vybavenie budova SO 02: polička sklo 4ks GO polička chrom 6ks vešiak dvojitý 4ks vešiak s 4 háčikmy 3ks Hacyk 4x Agat 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 13.12.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
288/2023 nákup materiálu na fyzioterapiu: posilov.guma červ. 3ks posilov. guma modrá 2ks rehab.lopta midi 3ks akupresúrny chodník 1ks madlo biele 1ks nákup tovaru na pedikúru: nožnice na nechty zahnuté 2ks nožničky na nechty 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 13.12.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
592/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 084,83 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
599/23 internet - november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
598/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,85 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
597/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
596/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,78 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
602/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
591/23 nákup tovaru na údržbu - skrutkovač Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 209,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
600/23 dodávka mrazených výrobkov 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 235,93 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
595/23 nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 1 059,71 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
601/23 dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 274,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
594/23 nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 227,96 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
593/23 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 585,55 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »