Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
308/2023 nákup tovaru :umývačka na sklo a biely riad s košom 50x50cm a odpadovým čerpadlom Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
307/2023 Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr: indulona necht.100ml 6ks domestos 750ml 5ks domestos WC blok 40g 20ks mycia handra 60x50 10ks finish leštidlo 800ml 2ks finis lešt. 250ml 2ks bonux 7,5kg biele 1ks clin na okná 500ml Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 153,46 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
306/2023 oprava umývačky riadu v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
296/2023 nákup tovaru: Rohož 150x90 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WINDOM s.r.o. 52968022 270,00 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
303/2023 dodávka mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 15kg mrazená zelenina kupelna 2,5kg 10kg mraz.zelenia polievková 2,5kg 10kg mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 116,05 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
300/2023 nákup tovaru: práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks spínacie hodinky 1ks nákup tovaru RHS: kanvica Sencor 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
294/2023 nákup tovaru: kefa WC so stojanom Alpina 18ks varnica nerezová 14,5l 1ks kôš na prádlo 65l strieb. 3ks kôš na prádlo 65l biely 2ks cedník kovový 22,5cm 1ks cedník kovový 25,5cm 1ks kanvica na čaj 1,3l 1ks na Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
295/2023 nákup tovaru: plachta nepremokavá krížna 70ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DreamBed, s.r.o. 52224201 747,60 € 15.12.2023 02.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
294/23 varnica nerezová 14,5l 1ks kôš na prádlo 65l strieb. 3ks kôš na prádlo 65l biely 2ks cedník kovový 22,5cm 1ks cedník kovový 25,5cm 1ks kanvica na čaj 1,3l 1ks naberačka nerez 150ml 2ks sitko kovové 28c Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 499,50 € 15.12.2023 23.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
611/23 RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 209,90 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
604/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 260,60 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
608/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
610/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 885,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
605/23 oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
614/23 čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 588,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
607/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 142,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
609/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 68,54 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
613/23 dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 611,27 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
293/2023 Rhs- Nákup tovaru (náplň do sedacích vakov)500l 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EMI EU s. r. o. 46726608 150,00 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »