Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
176/2023 oprava žehliča- mangeľ plynový IC 43320 v práčovni DSS inv.číslo: 4/539/75 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 96,00 € 18.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
174/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg nanuk kornutok vanilka 120 ml 48 ks nanuk Zmrzka mliečna čokoláda 50 ml 75 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 119,59 € 18.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
173/2023 nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: viazacia páska 100 ks- 4 bal.,svet.LED 10W 60 cm TIGO-3 ks.,senz. pohybu ESYLUX biely-5 ks.,izolačná páska PVC 19/20-2 ks.,izol.dutinka 0,75-1,5 HI biela E7508-300 ks., izol.dutinka 2,5E2512HI-100 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 313,01 € 18.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
391/23 dodávka mrazených výrobkov 17.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 91,65 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
389/23 dodávka mrazených výrobkov 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,94 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
390/23 dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
388/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 415,45 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
387/23 systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 430,20 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
384/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
386/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-10.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 457,03 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
385/23 dodávka mrazených výrobkov 11.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,22 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
171/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 91,65 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
169/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.šúľance čisté Mišove maškrty 2 kg 20 kg mraz.zel.Polievková zmes 2,5 kg 10 kg mraz.brokolica 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,94 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
172/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 74 ks strúhanka 500 g 30 ks závin s orechovou plnkou 400 g 15 ks závin s tvarohovou plnkou 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 116,64 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
170/2023 nákup potravín: croissant višňa 65 g 48 ks kompót marhule 3500 g 6 ks kompót slivky bez kôstky 4 l/3600 g 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
380/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 885,87 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
383/23 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 320,20 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
381/23 dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 315,21 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
382/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
168/2023 nákup mrazených výrobkov: mr.palacinky sladké 62,5 g 80 ks mraz.závin jablkový 100 g 80 ks mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.filé z tresk.rýb 100 g 24 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,23 € 10.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka