Faktúra č. 389/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 389/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 15.08.
  • Dátum doručenia: 17.08.2023
  • Celková hodnota: 107,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 169/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
169/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.šúľance čisté Mišove maškrty 2 kg 20 kg mraz.zel.Polievková zmes 2,5 kg 10 kg mraz.brokolica 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,94 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť