298/2022 |
čistenie kanalizácie v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
204,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
297/2022 |
interiérové vybavenie -nákup kancelárskych stoličiek
otočná stolička AURELIA poťah:čierna sieťovina- 3 ks
kancel.kreslo SAMURAI comfort,poťah tmavosivá - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Möbelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
956,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
552/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 870,86 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
554/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,03 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
553/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
550/22 |
IT poradenstvo a služby za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
72,00 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
551/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
463,47 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022 |
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v budovách DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
198,00 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
294/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle marhuľové zemiakovo tvarohové 1 kg 30 kg
mrazená karotka baby 2,5 kg 5 kg
mrazený hrášok 2,5 kg 5 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,03 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
296/2022 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva
na motorovom vozidle TOYOTA AURIS ŠPZ SB 525CA, v zmysle Vašej cenovej ponuky,zo dňa 22.9.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
546/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
562,18 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
548/22 |
internet - WiFi15 za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
549/22 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 744,80 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022 |
oprava plynového kondenzačného kotla v budove SOO4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
694,80 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
292/2022 |
oprava automatickej práčky Elektrolux W4130 H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
67,20 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
293/2022 |
nákup materiálu na výrobu drevených zásten :
Lamino DTDL 18x2070x2800 mm- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIKRA SERVICES s.r.o. |
50691147 |
|
366,16 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
542/22 |
čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
539/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 596,18 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
544/22 |
nákup tovaru - topné telesá (špirály) automatická práčka IPSO, Electrolux 4330W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
687,01 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |