ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informácie
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0535/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,08 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0594/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,74 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0667/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,57 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0727/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,28 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
004/21 | Služby na rok 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 450,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
0059/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,00 € | 10.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0119/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,16 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0196/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,85 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0267/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,21 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0345/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,33 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0398/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,29 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0476/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,58 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0539/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,91 € | 13.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0602/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,39 € | 11.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0683/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,00 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0757/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,62 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
2021/331 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A2213191 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 17.12.2021 | 18.12.2021 | 17.12.2023 | 17.12.2021 | Phdr. Ondrišová Monika PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
004/20 | Služby na rok 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 450,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
0008/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,66 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0068/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,22 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |