Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0137/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 439,80 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/24 odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 247,99 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 644,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
051/24 Tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 11 284,76 € 14.03.2024 19.03.2024 Objednávka
052/24 Koncentráty integral pre IHS systém na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 3 343,20 € 14.03.2024 19.03.2024 Objednávka
053/24 miska na polievku 16ks, hrnček 16ks, termodžbán 4ks, hodiny nástenné 1ks, box 1ks, odkvapkávač na riad 1ks, sendvičovač 1ks, strúhadlo 1ks, nôž 5ks, naberačka 1ks, stierka 1ks, lopatka na tortu 1ks, kôš na smeti 3ks, strihač vlasov 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 300,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0127/24 termosy, tesnenie na termosy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 481,07 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 375,49 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 254,24 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0126/24 údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 795,00 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
048/24 termos 5 l 2 ks termos 10 l 1 ks tesnenie na termos 5 l a 10 l 10 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 500,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Objednávka
049/24 údržba informačného systému DODS od 1.4.2024 - 30.6.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 795,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Objednávka
054/24 školenie vodičov 3 osôb Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. O.Gonda, AUTOŠKOLA 10760989 90,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Objednávka
0122/24 plyn DSS za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/24 Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 672,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,68 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/24 internet 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »