Zmluva č. A4/POH-B/2021
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riadieľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo zmluvy: A4/POH-B/2021
- Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
- Dátum uzavretia: 08.02.2021
- Dátum účinnosti: 12.02.2021
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0252/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0460/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0560/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0676/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0773/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0841/21 | Odvoz nebezpečného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 430,42 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0871/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 23.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1084/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1186/21 | Odvoz bioodpadu, papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 452,75 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0026/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0025/22 | Prenájom kontajnerov VOK-B. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0213/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0211/22 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 179,86 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0339/22 | Vývoz triedeného zberu- Papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 55,20 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0415/22 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0523/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0626/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0706/22 | Vývoz triedeného zberu - papier | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 22.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0783/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 55,20 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0890/22 | Vývoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0981/22 | Vývoz triedeného zberu- papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 22.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0968/22 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 398,99 € | 16.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1061/22 | Vývoz triedeného odpadu - papier | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 29,76 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0072/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 238,03 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0205/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 92,16 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0257/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 252,08 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0333/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0399/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0461/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0537/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 220,16 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0670/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 205,92 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |