Zmluva č. 2021/30
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o.
- IČO: 31707122
- Adresa: Teplická 4, 05801 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/30
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 30.11.2021
- Dátum účinnosti: 01.01.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0070/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 360,10 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0057/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 419,55 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0036/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 398,18 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0013/22 | Nákup ovocia a zeleniny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 387,68 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0003/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 330,44 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0135/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 484,38 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0118/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 361,07 € | 15.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0092/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 367,48 € | 08.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0247/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 369,18 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0229/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 341,78 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0203/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 371,82 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0187/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 295,80 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0160/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 377,29 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0345/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 411,36 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0323/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 326,92 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0310/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 335,28 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0275/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 391,87 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0425/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 340,31 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0391/22 | Nákup ovocia a zeleniny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 435,29 € | 10.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0366/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 398,17 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0527/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 273,29 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0506/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 343,42 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0487/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 354,83 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0451/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 425,49 € | 01.03.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0450/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 264,05 € | 01.03.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0544/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 596,40 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0595/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 428,17 € | 13.07.2022 | 16.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0576/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 367,12 € | 08.07.2022 | 16.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0621/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 305,45 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0633/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 465,42 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0646/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 511,96 € | 02.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0673/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 458,02 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0704/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 509,41 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0711/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 468,79 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0789/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 377,10 € | 20.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0775/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 414,23 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0745/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 451,89 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0726/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 549,39 € | 31.08.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0813/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 441,58 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0832/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 374,18 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0903/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 272,27 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0876/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 274,94 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0867/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 410,69 € | 15.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0955/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 228,40 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0917/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 276,90 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0999/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 222,05 € | 29.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1024/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 303,18 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1052/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 206,76 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0983/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 271,90 € | 22.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0971/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 309,09 € | 18.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0972/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 147,60 € | 18.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1081/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 228,79 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1088/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 147,60 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1118/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 280,36 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |