Družstevná 25/3, Batizovce
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018/22 | Telekomunikačné služby- 11/2022 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1017/22 | Telekomunikačné služby - 11/2022 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1122/22 | Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1121/22 | Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0067/23 | Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0066/23 | Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0112/23 | Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 92,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0111/23 | Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,76 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0177/23 | Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0176/23 | Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0246/23 | Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0245/23 | Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0313/23 | Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0312/23 | Telekomunikačné služby- 05/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0371/23 | Telekomunikačné služby- 06/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,68 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0370/23 | Telekomunikačné služby - 06/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0447/23 | Telekomunikačné služby- 07/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,92 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0446/23 | Telekomunikačné služby - 07/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0500/23 | Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0499/23 | Telekomunikačné služby- 08/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0591/23 | Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 7,20 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0590/23 | Telekomunikačné služby- 09/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,71 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0660/23 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0652/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 Útulok Svit, Css | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,64 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0651/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0721/23 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0714/23 | Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0713/23 | Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0799/23 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0795/23 | Telekomunikačné služby 12/2023 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0794/23 | Telekomunikačné služby- 12/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,10 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0065/24 | Mobilné telefóny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0061/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0055/24 | Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0054/24 | Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0113/24 | Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0114/24 | Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0118/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0184/24 | Mobilné telefóny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0178/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0179/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0180/24 | Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0245/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0246/24 | Telekomunikačné služby- 04/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0254/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0306/24 | Telekomunikačné služby- 05/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0307/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0317/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0389/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0396/24 | Telekomunikačné služby- 06/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,61 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0397/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0444/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 07.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0445/24 | Telekomunikačné služby- 07/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,65 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0446/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 07.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0497/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0562/24 | Telekomunikačné služby- 08/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0563/24 | Telekomunikačné služby- 09/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 94,80 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0565/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0566/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0619/24 | Telekomunikačné služby- 10/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,32 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0620/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0626/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0685/24 | Telekomunikačné služby- 11/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 92,02 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0686/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0687/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0751/24 | Telekomunikačné služby- 12/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 92,44 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0752/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0753/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0051/25 | Telekomunikačné služby- 01/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 93,92 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0052/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 7,26 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0057/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |