Faktúra č. 0180/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0180/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS.
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 90,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2022 Zmluva o poskytnutí služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.11.2022 01.12.2022 28.02.2025 30.11.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť