Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0065/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 137,24 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0051/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 225,93 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0050/22 | Nákup hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 472,33 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0371/22 | Nákup batérií. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,34 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1092/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 288,60 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0064/23 | Vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -378,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0877/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 411,87 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0805/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 862,54 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0610/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 951,22 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0439/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0457/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 843,47 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0454/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0453/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0609/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 931,63 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0343/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 896,77 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0467/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 153,56 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0463/23 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -252,00 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0152/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 254,60 € | 20.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0150/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 130,85 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0189/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 706,10 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |