Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.


Informácie
  • Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
  • IČO: 35840790
  • Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0453/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 547,48 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0454/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 915,47 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0457/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 843,47 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0439/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 532,15 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0610/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 951,22 € 11.07.2018 18.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1028/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 190,95 € 28.11.2018 05.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0877/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 411,87 € 10.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0805/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 862,54 € 18.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1092/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 288,60 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0051/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 225,93 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0065/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 137,24 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1109/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 103,54 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1030/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 967,48 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0696/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 478,72 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0697/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 516,41 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0347/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 490,42 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0131/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 918,85 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0370/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0050/22 Nákup hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 472,33 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 »