Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0267/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 291,92 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0272/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 71,04 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0329/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 256,55 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0335/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 149,90 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0336/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 184,32 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0343/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 896,77 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0347/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 808,70 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0347/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 490,42 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0369/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 185,60 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0370/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,32 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0371/22 | Nákup batérií. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,34 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0414/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 209,95 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0415/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 406,53 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0438/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 609,84 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0439/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0443/21 | Nákup batérií - práčovňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,03 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0453/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0454/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0457/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 843,47 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0463/23 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -252,00 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |