PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 8,46 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0210/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 10,12 € | 11.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0408/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 10,12 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0662/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 15,24 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0085/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 17,94 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0576/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 18,64 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0638/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 21,18 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0521/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 23,82 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0167/21 | Nákup overálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 24,84 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1006/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 27,32 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0665/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 37,16 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0933/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,31 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0847/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0935/21 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 42,78 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0572/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 45,36 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0793/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 48,85 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1044/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 50,32 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0431/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 54,65 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0625/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 59,89 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0581/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 60,27 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |