PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004/23 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0006/24 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 4 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0027/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 163,41 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0056/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 427,93 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0069/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 105,75 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0085/21 | Nákup maliarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 86,86 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0085/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 17,94 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0096/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 82,75 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0107/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 96,42 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0112/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 111,41 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0140/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 251,16 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0167/21 | Nákup overálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 24,84 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0185/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 614,96 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
019/2019 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 1 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
0193/19 | Nákup tovaru podľa faktúry - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 65,18 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0210/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 10,12 € | 11.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0251/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 113,16 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0253/21 | Nákup maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 207,54 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0271/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 128,88 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0298/21 | Nákup farieb a maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 90,15 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |