PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/003 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
2021/015 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 000,00 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
2020/021 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 000,00 € | 16.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
1070/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 8,46 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1057/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 117,70 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1044/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 50,32 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1036/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 196,45 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1006/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 27,32 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0935/21 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 42,78 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0933/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,31 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0902/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 222,75 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0847/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0813/21 | Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 208,46 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0807/22 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 131,74 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
0793/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 48,85 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0767/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 137,08 € | 24.09.2019 | 08.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0753/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 98,71 € | 05.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0744/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 90,53 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0738/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 95,32 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0719/21 | Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 277,12 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |