PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0167/21 | Nákup overálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 24,84 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0253/21 | Nákup maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 207,54 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0298/21 | Nákup farieb a maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 90,15 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0425/21 | Nákup farieb, štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 108,19 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0625/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 59,89 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0576/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 138,46 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0521/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 23,82 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0719/21 | Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 277,12 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0813/21 | Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 208,46 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0935/21 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 42,78 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1044/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 50,32 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2022/003 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0085/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 17,94 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0271/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 128,88 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0384/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 321,24 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0472/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 187,22 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0572/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 45,36 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0662/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 15,24 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0807/22 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 131,74 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
0847/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |