PAPYRUS POPRAD, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0218/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 372,72 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0242/22 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,42 € 25.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0274/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,91 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0283/22 Nákup kancelárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 932,09 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0289/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,54 € 04.04.2018 18.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0289/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 158,93 € 06.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0299/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 147,94 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0303/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 79,04 € 08.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0328/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 23,39 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0343/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 43,91 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0365/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 501,94 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0368/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 226,01 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0380/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 44,34 € 02.05.2018 12.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0383/21 Kancelárské potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 618,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0456/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 102,53 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0458/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 434,52 € 03.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0460/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 382,64 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0462/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 356,98 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0467/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 336,36 € 01.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0473/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 272,75 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »