Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0032/24 Zimné pneumatiky - Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 800,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0090/24 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0249/24 Webinár o verejnom obstarávaní - Mgr. Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0078/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0134/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0806/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 293,69 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0807/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 239,38 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0805/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 577,53 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0200/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 272,27 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0199/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,28 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0201/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 574,35 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0132/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 283,19 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0131/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 229,26 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0130/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 585,06 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0080/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 313,74 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0079/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 239,78 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0081/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 679,53 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0009/24 Výmena závesu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0156/24 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 767,33 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0155/24 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 768,02 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0794/23 Telekomunikačné služby- 12/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 91,10 € 05.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0246/24 Telekomunikačné služby- 04/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0180/24 Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0114/24 Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0054/24 Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0801/23 Telekomunikačné služby 12/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0802/23 Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 121,18 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »