Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0124/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 222,30 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0267/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0585/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 12.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0627/22 Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1028/22 Nákup chirurgických rukavíc Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 818,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0141/22 Nákup zdravotnických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 139,28 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0084/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 74,15 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0202/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 8,50 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0173/22 Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 140,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0156/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 348,50 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0342/22 Nákup zdrav. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 44,50 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0448/22 Poistenie majetku 01.07.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0518/22 Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.07.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0515/22 PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07. - 30.09.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 16.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0820/22 Poistenie majetku 01.10.-31.12.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 28.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1002/22 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.01-31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1001/22 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1063/22 Poistenie majetku 01.01.-31.3.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0787/22 Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.10.-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 19.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0808/22 PZP -Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.10-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0143/22 Poistenie majetku 01.04.- 30.06.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0216/22 Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.04.- 30.06.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0209/22 PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04. - 30.06.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 16.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0641/22 Nákup spomalovacieho prahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TRAIVA s.r.o. 25380141 184,58 € 01.08.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1067/22 Odborná prehliadka a skúška EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0440/22 Štvrťročná kontrola EPS - CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0253/22 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0818/22 Nákup trezora Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TIPA, spol.s.r.o. 42864208 114,85 € 04.10.2022 05.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0457/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 177,80 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »