| 0396/21 | Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 |  | 4 671,32 € | 05.05.2021 |  |  | 11.06.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0395/21 | Stavebné práce - spevnenie plochy. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 |  | 1 455,16 € | 05.05.2021 |  |  | 11.06.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0404/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 133,67 € | 05.05.2021 |  |  | 11.06.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0403/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 2 089,31 € | 05.05.2021 |  |  | 11.06.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0402/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 188,80 € | 05.05.2021 |  |  | 11.06.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0378/21 | Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 |  | 234,79 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0382/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 185,37 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0381/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 6,30 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0380/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 |  | 432,90 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0377/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 388,98 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0376/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 87,84 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0379/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 1 178,45 € | 27.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0371/21 | Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Alza.cz a.s. | 36562939 |  | 648,69 € | 26.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0372/21 | Nákup notebooku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 |  | 639,00 € | 26.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0374/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |  | 261,17 € | 26.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0375/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 |  | 452,83 € | 26.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0370/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 |  | 124,32 € | 26.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0373/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 |  | 1 812,80 € | 26.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0367/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 399,97 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0366/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 194,53 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0365/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 215,96 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0362/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 144,00 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0363/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 41,40 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0368/21 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 |  | 54,28 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0369/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 |  | 48,00 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0364/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 44360991 |  | 507,84 € | 23.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0361/21 | Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Alza.cz a.s. | 36562939 |  | 376,79 € | 21.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0360/21 | Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AUTOCONT s.r.o., | 36396222 |  | 25,49 € | 21.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0359/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 301,57 € | 20.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0354/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 176,20 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |