Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0428/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 337,45 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0235/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 335,49 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0790/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 327,79 € 20.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0580/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 321,87 € 08.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0538/22 Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0791/22 Deratizačné práce v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1082/22 Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0562/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 310,59 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0265/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 307,84 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0653/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 306,36 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0730/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 299,69 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1077/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 291,10 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0392/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 289,14 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0536/22 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 263,37 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0071/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 256,20 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0459/22 Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0622/22 Dezinfekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0715/22 Dezinfekcia priestorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0893/22 Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0989/22 Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 24.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0248/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 215,80 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0206/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 212,16 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0831/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 205,08 € 05.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0812/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 192,57 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0120/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 183,87 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0045/22 Nákup evakučných podložiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 179,00 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0132/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0046/22 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0264/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »