Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0124/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0172/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0235/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0395/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0501/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0589/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0720/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0251/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 113,16 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0525/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 114,14 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0078/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0269/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0503/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0611/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 120,70 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0634/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 120,76 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0749/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 120,80 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0434/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 125,26 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0518/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 125,47 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0096/23 Oprava umývacieho stroja. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 125,76 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0466/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 126,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1129/22 Telekomunikačné služby 12/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,28 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0729/23 Telekomunikačné služby 11/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,42 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0664/23 Telekomunikačné služby 10/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0090/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,96 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0317/23 Telekomunikačné služby 05/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,16 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0683/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 129,13 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0024/23 Oprava plynového kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 129,84 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0390/23 Telekomunikačné služby 06/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,96 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0700/23 Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 130,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »