Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0457/21 Nákup zdravotníckych pomôcok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 63,20 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0702/21 Nákup zdravotníckých paravánov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 1 010,00 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0078/21 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 443,00 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0254/21 Nákup záhradného substratu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 200,26 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0391/21 Nákup záclon - jedáleň . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVITEX s.r.o. 36507202 1 287,95 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Nákup vypalovacej pece - Darovací. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 3 850,00 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0778/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 346,66 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0339/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 449,25 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0390/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 495,65 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0269/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 333,67 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0240/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 386,72 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0367/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 399,97 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0409/21 Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 700,21 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0107/21 Nákup umelých nádob . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,39 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0604/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 845,32 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0090/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 461,03 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0187/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 707,60 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0549/21 Nákup údržbárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 195,70 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0734/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 446,10 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0812/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 691,80 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0940/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 91,40 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0649/21 Nákup udržbarského materiálu, vysávaču. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 590,18 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1058/21 Nákup údržbárského materiálu - Css , Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 326,20 € 11.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1158/21 Nákup údržbárského materiálu - Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 953,67 € 09.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0478/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,44 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0595/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 907,88 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »