Faktúra č. 0078/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0078/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup zdravotníckého materiálu.
  • Dátum doručenia: 26.01.2021
  • Celková hodnota: 443,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/013
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/013 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál a OOP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LEKÁREŇ LIDICKÁ Headway, s.r.o. 46766618 3 000,00 € 22.01.2021 29.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť