Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0222/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 137,18 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0101/24 Oprava chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0021/24 Oprava dverí Lipa a Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 258,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0037/24 Oprava gastronomických zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROTHERM Profesional s.r.o. 31691129 98,40 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0122/24 Oprava veľkokuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 146,76 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0148/24 Oprava veľkokuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 87,36 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0070/24 Oprava výťahu v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 786,40 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0142/24 Overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 20.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0020/24 Pečiatkový štočok a podušky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 53,40 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0025/24 Plyn 01/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0074/24 Plyn 01/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 12 425,94 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0041/24 Plyn 02/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0127/24 Plyn 02/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 244,60 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0102/24 Plyn 03/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0192/24 Plyn 03/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 253,32 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0174/24 Plyn 04/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0252/24 Plyn 04/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 773,21 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0238/24 Plyn 05/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0800/23 Plyn 12/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 11 897,86 € 09.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0235/24 Podsedáky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 380,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0023/24 Poistenie Kasko Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 113,89 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0149/24 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 253,61 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0015/24 Poistenie majetku od 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0141/24 Poistenie majetku od 04-06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0006/24 Poplatok SPIN za rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0162/24 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 1 070,00 € 28.03.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0207/24 Poplatok za komunálne odpady na rok 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 864,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0187/24 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0022/24 Povinné zmluvné poistenie Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,94 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0143/24 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 103,75 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »