Faktúra č. 0070/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0070/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výťahu v budove Kaštieľ.
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 2 786,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015/24
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/24 Objednávame si u Vás opravu výťahu - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 786,40 € 11.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť