Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0243/23 Školenie - registratúra Faixová, Pastrnáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0694/23 ŠKolenie Mzdová účtovníčka - Jeseňáková. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 30,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0261/23 Použitie cisterny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 192,00 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0126/23 Vypracovanie dokumentácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 276,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0619/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 112,06 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0626/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0625/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0667/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 130,06 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0648/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 156,76 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0634/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 120,76 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0748/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0764/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 201,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0466/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 126,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0221/23 Nákup Plachiet -ABRI SOFT WASABLE 75x85cm Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 225,36 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0123/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 103,90 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0711/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 57,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0555/23 Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 27.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0610/23 Prenájom kontajnera 01.10 - 31.10.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0693/23 Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0751/23 Prenájom kontajnera 01.12 - 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0279/23 Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0336/23 Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0407/23 Prenájom kontajnera 01.07 - 31.07.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0445/23 Prenájom kontajnera 01.08 - 31.08.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0029/23 Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0084/23 Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0132/23 Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 14.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0217/23 Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0019/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 885,86 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0098/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 948,72 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »