Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0225/21 Plyn 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 110,57 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0193/21 Plyn 3/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0130/21 Plyn 01/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 922,46 € 11.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1117/21 Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1169/21 Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 432,51 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1109/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 103,54 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0370/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0347/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 490,42 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0443/21 Nákup batérií - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,03 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0697/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 516,41 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0696/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 478,72 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1030/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 967,48 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0145/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0131/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 918,85 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0523/21 Monitorovanie kanalizácie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 104,16 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0477/21 Monitoring kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 62,16 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0062/21 Oprava varnej panvice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gastma s.r.o. 36171522 224,64 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0179/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0498/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 01.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0820/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1187/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0410/21 Nákup stolov, stoličiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 870,80 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0464/21 Nákup konferenčných stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 486,00 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0591/21 Nákup stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 364,58 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0164/21 Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KZLM-Tilia,s.r.o., 36369209 18,94 € 22.02.2021 25.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0227/21 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 140,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0037/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0653/21 Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0645/21 Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra