Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0514/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 850,77 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0516/23 Telekomunikačné služby 08/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0519/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 328,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0515/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 325,38 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0513/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 31,90 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0508/23 Montáž sat príjmača do tv rozvodu, údržba a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 413,50 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0518/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 125,47 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0517/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 645,39 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0512/23 Dobropis k faktúre č. 112314849 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -154,80 € 07.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0498/23 Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0503/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0507/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6 020,84 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0504/23 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 283,44 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0497/23 Kontrola komínov a dymovodov v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0502/23 Prenájom licencie 8/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0501/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0500/23 Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0499/23 Telekomunikačné služby- 08/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0495/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0505/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 575,10 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0506/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 615,94 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0489/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,19 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0488/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 195,12 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0486/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 69,68 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0490/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 065,08 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0492/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 410,40 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0487/23 Poistenie majetku 01.10.-31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0493/23 Plyn 09/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0491/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 656,48 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0494/23 Nákup glazúr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol.s.r.o 36618233 534,78 € 01.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »