Faktúra č. 0494/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0494/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup glazúr.
  • Dátum doručenia: 01.09.2023
  • Celková hodnota: 534,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/23
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť