Faktúra č. 0508/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0508/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Montáž sat príjmača do tv rozvodu, údržba a náklady s tým spojené.
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 413,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0093/23
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0093/23 Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 450,00 € 05.09.2023 06.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť