Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/2022 Kolektívna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 12.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 15.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0124/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 222,30 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0078/22 Objednávame si u Vás bavlnené podbradníky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 YANICK spol, s.r.o. 36468738 250,00 € 07.06.2022 17.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
27/2022 Zmluva o reklame 27/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad 35796570 Iné 1,00 € 16.12.2022 03.01.2023 02.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
24/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 24/2020 zo dňa 1.9.2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Voščeková Zuzana Iné 144,48 € 05.05.2022 11.05.2022 10.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2022/011 Objednávame si u Vás ochranné gely - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Volcano - Krajčovič Rastislav 40906485 450,00 € 16.01.2022 25.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0267/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0585/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 12.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0088/22 Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 30.06.2022 16.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0627/22 Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
ISR/PO/28/01/2022/01/AKA Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/28/01/2022/01/AKA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 Iné 0,00 € 28.01.2022 01.03.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0120/22 Objednávame si u Vás jednorázové rukavice/50 000ks/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 900,00 € 21.11.2022 24.11.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1028/22 Nákup chirurgických rukavíc Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 818,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0017/22 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 3 000,00 € 02.02.2022 04.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0141/22 Nákup zdravotnických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 139,28 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0084/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 74,15 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0202/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 8,50 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0173/22 Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 140,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0156/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 348,50 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »