23/2022 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
15.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0124/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
222,30 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0078/22 |
Objednávame si u Vás bavlnené podbradníky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
YANICK spol, s.r.o. |
36468738 |
|
250,00 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
27/2022 |
Zmluva o reklame 27/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad |
35796570 |
Iné |
1,00 € |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
24/2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 24/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Voščeková Zuzana |
|
Iné |
144,48 € |
05.05.2022 |
11.05.2022 |
|
10.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2022/011 |
Objednávame si u Vás ochranné gely - klienti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Volcano - Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
450,00 € |
16.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0267/22 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0585/22 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0088/22 |
Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0627/22 |
Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
ISR/PO/28/01/2022/01/AKA |
Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/28/01/2022/01/AKA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2022 |
01.03.2022 |
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0120/22 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice/50 000ks/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 900,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1028/22 |
Nákup chirurgických rukavíc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 818,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0017/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
3 000,00 € |
02.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0141/22 |
Nákup zdravotnických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
139,28 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0131/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
84,20 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0084/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
74,15 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0202/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
8,50 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0173/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
140,10 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0156/22 |
Nákup zdravotníckých potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
348,50 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |