Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0118/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0119/24 Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0120/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,87 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0115/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 813,36 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0110/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0107/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 807,10 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0108/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 073,86 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0111/24 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0134/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0135/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 48,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0133/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 333,20 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0130/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 585,06 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0131/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 229,26 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0132/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 283,19 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0138/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 563,67 € 14.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0137/24 Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD 30637775 1 020,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0136/24 Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0140/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 251,16 € 20.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0146/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 103,91 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0145/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 253,88 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »