Faktúra č. 0137/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0137/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni.
  • Dátum doručenia: 14.03.2024
  • Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/24
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť