Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
2021/030 Objednávame si u Vás seminár - Zásadné zmeny v homeoffice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 46490213 178,80 € 23.02.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/035 Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 24,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/033 Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky parfumované/600ks/ WIPEPOD-20x25cm biele HandSurface Wipess s vôňou cintrónu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 156,00 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/034 Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/032 Objednávame si u Vás výmenu komínovej klapky a opravu poruchy v kotolni v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 03.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/036 Objednávame si u Vás záclony - jedáleň klientov, zamestnancov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVITEX s.r.o. 36507202 1 290,00 € 15.03.2021 17.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/035 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 3 000,00 € 11.03.2021 17.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/037 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 5 000,00 € 22.03.2021 22.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/038 Objednávame si u Vás dodávku a montáž dvojkrídlových dverí - Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 230,88 € 22.03.2021 22.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/041 Objednávame si u Vás testovanie sterilizačného prístroja. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 250,00 € 29.03.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/042 Objednávame si u Vás dodávku a montáž soklov - budova Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 01.04.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/043 Objednávame si u Vás Chloramix 1kg-4ks, Utierky Wettask rolka -24ks, Mikrozid AF Wipes doza -4ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,08 € 01.04.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/039 Objednávame si u Vás germicídny žiarič PROMOS PROLUX G30W/A/M/SP - Nadácia SPP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 450,00 € 22.03.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/040 Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 500,00 € 08.03.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0041/21 Vyúčtovanie plynu za December 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 093,85 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0044/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 206,33 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0043/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 245,21 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0042/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3 221,22 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0046/21 Vyučtovanie plynu 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 355,30 € 21.01.2021 22.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0012/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 186,08 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »