Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
1030/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 250,06 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1028/22 Nákup chirurgických rukavíc Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 818,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1032/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 11,29 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1040/22 Nákup policových regálov 4ks Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 859,20 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1037/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 113,65 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1033/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 184,50 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1034/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 465,52 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1039/22 Telekomunikačné služby 11/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 135,28 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1038/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1029/22 Telekomunikačné služby 11/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1041/22 Plyn 11/2022 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 649,22 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1042/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 313,54 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1036/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 196,45 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1027/22 Supervízia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 236,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1043/22 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1045/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 493,99 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1044/22 Montáž núdzového osvetlenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 258,48 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1046/22 Odborná skúška a prehliadka bleskozvodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 450,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0126/22 Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 neoSun s.r.o. 45593710 1 402,74 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
0127/22 Objednávame si u Vás tovar do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 284,71 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »