Faktúra č. 1039/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1039/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 11/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok,
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 135,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť