Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0417/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 202,36 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0474/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 192,25 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0254/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 177,34 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0231/23 Nákup kancelárskeho nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 154,67 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0704/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 2 150,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0075/23 Objednávame si u Vás čistenie odkvapových žľabov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 110,00 € 08.08.2023 09.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0696/23 Čistenie odkvapových žľabov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 107,36 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0044/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 086,38 € 30.05.2023 09.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0027/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 083,75 € 31.03.2023 05.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0564/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 064,61 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0774/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 053,92 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0148/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 024,20 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0054/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 001,38 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0016/23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 2 000,00 € 15.02.2023 17.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0017/23 Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 2 000,00 € 16.02.2023 23.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0046/23 Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 2 000,00 € 12.06.2023 19.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0070/23 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 2 000,00 € 07.08.2023 09.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0101/23 Objednávame si u Vás kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 28.09.2023 03.10.2023 Objednávka
0003/23 Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »