Faktúra č. 0054/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0054/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 2 001,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2022 Darovacia zmluva 2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 Iné 250,00 € 12.12.2022 28.12.2022 31.12.2022 27.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
25/2022 Rámcová dohoda č. 25/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s. r. o. 44559313 Iné 24 522,69 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0429/23 Lokálne opravy na streche Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 717,97 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť