Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0030/22 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 200,00 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0812/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 192,57 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0120/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 183,87 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2022/010 Objednávame si u Vás Evakuačnú podložku Järven EPAH001. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 179,00 € 18.01.2022 19.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0045/22 Nákup evakučných podložiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 179,00 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0020/22 Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne JAVOR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 04.02.2022 08.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0132/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0046/22 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0264/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0561/22 Používanie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0826/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 03.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1023/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 164,40 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0058/22 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie v sprche na 2.NP - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 153,15 € 29.04.2022 11.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0438/22 Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 153,15 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0957/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 143,16 € 10.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0039/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 142,28 € 18.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1072/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 138,77 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0986/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 135,85 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0617/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 134,43 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »